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應(yīng)收會計工作職責

時間:2023-10-02 18:37:08 工作職責 我要投稿

應(yīng)收會計工作職責通用(15篇)

應(yīng)收會計工作職責1

  1、負責店鋪的`銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;

應(yīng)收會計工作職責通用(15篇)

  2、負責店鋪回款跟蹤,保證按時回款,應(yīng)收賬款核對;

  3、負責店鋪的報銷單審核與入賬,賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;

  4、負責店鋪分子公司的進銷存;

  5、負責店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作,并對所有科目負責,期末結(jié)賬。

  6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責2

  1、及時、準確與客戶核對往來;

  2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

  3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

  4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

  5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

  6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

  7、憑證打印及整理裝訂;

  8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應(yīng)收會計工作職責3

  1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風險;

  2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤,賬務(wù)處理及時正確。

  3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

  4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

  5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責4

  1、負責新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

  2、負責新房各類退款的'審核;

  3、負責墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

  4、負責二手各類退款的審核;

  5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責5

  1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

  2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料,以便后期查找協(xié)助工作

  3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料

  4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料,將其整理好交給上級審核。

  5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作

  6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料

應(yīng)收會計工作職責6

  1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的`核款、對帳工作。

  3、進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

  4、及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

  5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責人。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責7

  1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

  2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負責業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;

  4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項的催收及清理、的`催收;

  5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

  8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責8

  1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計憑證;

  2、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

  3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

  4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的.整理,歸檔,保管工作;

  5、及時完成上級安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責9

  1.根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項

  2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

  3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

  4.按照公司流程核銷收款

  5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6.其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責10

  1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

  2. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);

  3. 保證應(yīng)收賬往來的準確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的.對賬單);

  4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;

  5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

應(yīng)收會計工作職責11

  1.負責財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;

  2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好;

  3.負責應(yīng)付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認;

  4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)負責人;

  5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的'金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

應(yīng)收會計工作職責12

  1. 負責日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

  2. 負責財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

  3. 負責銷售數(shù)據(jù)的`錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責13

  1.編制銷售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進措施建議;

  2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進行對賬;

  4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

  5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

  8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

  10.掃描當月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計工作職責14

  1、負責公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;

  2、負責公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;

  3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的.真實性、合理性、合規(guī)性;

  4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準確性;

  5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

應(yīng)收會計工作職責15

  1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;

  2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進行相關(guān)賬務(wù)處理;

  3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

  4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

  6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;

  7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

  8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

  6、 負責憑證的.打印、整理、裝訂和保管。

  7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

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