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財政所內(nèi)部檢查自查報告

時間:2025-07-15 10:06:41

財政所內(nèi)部檢查自查報告范文(精選10篇)

  時間稍縱即逝,辛苦的工作已經(jīng)告一段落了,回看這段時間的工作,有驚喜,也存在著問題,不妨坐下來好好寫寫自查報告吧。你還在為寫自查報告而苦惱嗎?以下是小編為大家收集的財政所內(nèi)部檢查自查報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

財政所內(nèi)部檢查自查報告范文(精選10篇)

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 1

  根據(jù)縣財政局《關于開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》文件精神,我所對照檢查標準,切實把財務管理和實際情況相結(jié)合,本著實事求是的原則進行了全面自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、領導高度重視、加強財務綜合管理水平

  領導高度重視財務管理工作,為了提高我鄉(xiāng)財務管理水平和會計核算質(zhì)量,年初制訂了工作目標。嚴格按照財務工作規(guī)程,明確崗位職責,使財務管理的各項制度進一步得到落實,通過考核來促進基礎管理。并積極組織財務管理人員參加各種業(yè)務培訓,進一步提升財務工作水平。

  我所現(xiàn)設有總預算會計一人、負責預算編制和執(zhí)行;統(tǒng)管會計一人、負責全鄉(xiāng)財務核算;出納一人、負責全鄉(xiāng)銀行存款的存取業(yè)務。

  二、嚴格執(zhí)行財務管理制度、規(guī)范各項財務管理行為

  1、按規(guī)定設立單獨的財務核算機構,由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務核算管單位內(nèi)部會計核算體系,嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責。

  鄉(xiāng)政府所有支出票據(jù)及?钪С霰仨氂朽l(xiāng)長簽字才能核銷;所內(nèi)支出票據(jù)必須有所長簽字才能報銷。

  2、按規(guī)定開設銀行賬戶,銀行留存印鑒由財務人員分開保管。

  我所現(xiàn)開設有三個銀行賬戶

  核算預算內(nèi)撥款和預算內(nèi)人員工資發(fā)放;

  核算鄉(xiāng)政府所有財務及各種專款支出;

  核算鄉(xiāng)政府預算外收支。

  3、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整,編制與報送及時、準確。

  4、制定了單位票據(jù)領購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定,票款相符;無轉(zhuǎn)讓、出借和代開財政票據(jù)情況,無偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。

  5、部門預算編制完整、真實,無超預算、超標準支出情況;預算執(zhí)行過程中的追加項目真實,無虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。

  6、嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務,無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  三、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

  (一)財務人員素質(zhì)需進一步提高

  隨著電算化在財務工作的應用,在規(guī)范和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質(zhì)提出了更高的'要求,提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

  (二)財務管理力度需進一步加強

  還存在管理工作上的松懈,各項制度的執(zhí)行力方面有待加強,沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

  四、今后工作努力的方向及措施

 。ㄒ唬┘訌娯攧展芾砹Χ取

  嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度,嚴格執(zhí)行各項管理制度,從而進一步提高工作質(zhì)量,完善財務管理制度,規(guī)范財務管理行為。

  (二)提高財務人員素質(zhì)。

  不斷提高財務工作水平,繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平,使之適應財務管理工作的要求。

  此次自查工作中我鄉(xiāng)領導高度重視,科學合理地安排好自查工作,以《會計法》及其實施細則為準繩,以我鄉(xiāng)制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務核算,分析、預算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎管理,強化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務內(nèi)涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 2

  感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內(nèi)部審計工作,通過這次內(nèi)審,充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果,我們虛心接受財務處的指導意見,F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況,對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述:

  1、會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關制度,導致固定資產(chǎn)實際入帳時,存在起始計量金額的確定,殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后,已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。

  2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,分公司出納崗位由行政人員兼任,工作之初都缺乏基本的財務理念,甚至個別分公司財務崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象,導致一些費用在報銷上缺少必要的附件,如辦公用品的零星采購無對應的采購清單;招待餐費無事先申請的.用餐單;大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后,會計對財務憑證進行了仔細自查工作,結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證,完善領導審批手續(xù),盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用,無論金額大小,都必須先經(jīng)分管編委領導審批后再做報銷處理。

  3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒荆攧展芾碇贫壬蠜]有完全按事業(yè)單位的財務政策進行管理,南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。

  4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜,內(nèi)審工作結(jié)束后,經(jīng)相關領導商酌,決定按網(wǎng)絡服務內(nèi)容擬定合同,并計提相關稅費。

  5、利潤反映不真實。由于審計提出不允許計提當期分成成本,故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作,所以導致利潤虛增,收入與成本不配比的情況。

  通過此次內(nèi)部審計,會計認識到自己在工作中的不是,希望財務處平時能加強對會計人員的內(nèi)部培訓,提高財務核算水平。會計人員也會加強自身學習,逐漸提升業(yè)務水平,及時了解財務處相關管理制度,做好會計核算和監(jiān)督工作,深入了解公司業(yè)務,及時發(fā)現(xiàn)反映問題,加強與母公司財務總監(jiān)的溝通。

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 3

  根據(jù)市財政局《關于印發(fā)<延安市財政專項資金績效檢查方案>的通知》要求,我局對20xx年財政下達的食品及重點商品安全監(jiān)管、標準化工作專項資金的使用情況進行了自查,現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、單位基本情況

  XX縣質(zhì)量技術監(jiān)督局是主管全縣質(zhì)量、計量、標準化、特種設備、認證認可等工作并行使行政執(zhí)法職能的行政機關。全局共有機關行政編制11名,實有在職人員6人;質(zhì)量技術監(jiān)督檢測檢驗所編制8名,實有在職人員21人;離退休人員6人。XX縣質(zhì)量技術監(jiān)督局于20xx年2月份下劃至縣政府,局內(nèi)設辦公室、業(yè)務股、安監(jiān)股、代碼辦和稽查隊,局下設XX縣質(zhì)量技術監(jiān)督檢測檢驗所。

  二、專項工作基本情況

  20xx年省財政廳通過轉(zhuǎn)移支付下達我局食品及重點商品安全監(jiān)管、標準化工作專項資金12萬元。其中,食品質(zhì)量安全及重點產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費10萬元,標準化工作經(jīng)費2萬元。

 。ㄒ唬┕ぷ鏖_展及資金使用情況

  20xx年,我縣成功申報XX縣胡興莊無公害大棚蔬菜為省級農(nóng)業(yè)標準化示范區(qū),我局對標準化示范區(qū)的建設提供了2萬元資金扶持。其中20xx年示范區(qū)建設宣傳費等1萬元,20xx年12月為示范區(qū)購買化肥1萬元。

  20xx年1月至20xx年12月,我局支出食品質(zhì)量安全及重點產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費10萬元,主要用于開展食品及重點商品安全監(jiān)管人員差旅費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費用、會議費、培訓費及其它工作費用。主要開展的工作有:

  1、開展多次食品專項檢查,查處了3起食品違法案件,罰款0.6萬元。

  2、配合縣公安局對全縣豆芽小作坊進行了摸排檢查,取締了三家豆芽小作坊,銷毀了問題豆芽1噸多。

  3、對沒收回來的不合格產(chǎn)品進行了集中銷毀。

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  我單位已建立內(nèi)部財務管理制度,在實際執(zhí)行過程中符合國家有關法律、法規(guī)、政策及財務會計管理制度,但未對食品及重點商品安全監(jiān)管專項資金設置專戶和專項核算。

  三、專項工作主要成效

  一是提高了食品及重點商品安全監(jiān)管效率。

  1、加大不合格食品及重點商品處置力度。

  2、有效遏制食品安全重大事故的`發(fā)生。

  3、加強食品安全檢測,努力消除食品安全質(zhì)量隱患。

  二是增強了消費者食品安全意識。我局通過各種宣傳活動,為消費者增強了食品安全意識,為抵御有毒有害、假冒偽劣的食品和監(jiān)督舉報提供了有力保障,引導食品安全消費。

  三是加快本縣農(nóng)業(yè)標準化示范區(qū)工作的步伐,確保了創(chuàng)建標準化示范區(qū)工作順利開展,增強了縣域特色產(chǎn)品形象,提高了特色產(chǎn)品的市場競爭力,增加了產(chǎn)品附加值,大大增加了農(nóng)民的收入。

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 4

  按照《關于開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金發(fā)放情況自查的通知》文件要求,我鄉(xiāng)高度重視,庚即安排專人負責落實,及時進行了相關自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、高度重視,強化領導

  我鄉(xiāng)成立了由黨委書記xxx為組長,相關業(yè)務人員和各村相關負責人為成員的工作領導小組,負責全鄉(xiāng)惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理工作。

  二、落實專人,及時自查

  (一)自查情況。通過自查,我鄉(xiāng)20xx年以來衛(wèi)計系統(tǒng)惠民惠農(nóng)財政補貼資金項目主要有以下四類,分別是1.農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助對象獎勵資金;2.計劃生育家庭特別扶助對象扶助資金;3.0-18周歲獨生子女父母獎勵資金;4.衛(wèi)生扶貧救助基金。

  農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助對象獎勵方面:20xx年我鄉(xiāng)共有50人享受,共計發(fā)放獎扶金4.8萬元;20xx年1—6月,我鄉(xiāng)共有58人享受,共計發(fā)放獎扶金2.784萬元,發(fā)放方式均為銀行打卡,經(jīng)自查,相關資金已通過農(nóng)村信用社全部發(fā)放到申請人銀行卡中,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)享受、虛報冒領、套取騙取等問題。

  計劃生育家庭特別扶助對象扶助資金方面:20xx年我鄉(xiāng)共有2人享受,共計發(fā)放獎扶金1.56萬元;20xx年1—6月,我鄉(xiāng)共有2人享受,共計發(fā)放獎扶金0.78萬元,發(fā)放方式均為銀行打卡,經(jīng)自查,相關資金已通過農(nóng)村信用社全部發(fā)放到申請人銀行卡中,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)享受、虛報冒領、套取騙取等問題。

  0-18周歲獨生子女父母獎勵方面:20xx年我鄉(xiāng)共有10人享受,共計發(fā)放獎扶金0.108萬元;20xx年,我鄉(xiāng)共有10人享受,共計發(fā)放獎扶金0.108萬元,發(fā)放方式均為銀行打卡,經(jīng)自查,相關資金已通過農(nóng)村信用社全部發(fā)放到申請人銀行卡中,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)享受、虛報冒領、套取騙取等問題。

  衛(wèi)生扶貧救助基金方面:我鄉(xiāng)嚴格按照縣衛(wèi)計局要求,貧困戶申請救助金額由醫(yī)院進行核算,經(jīng)我鄉(xiāng)收集匯總后上報,在衛(wèi)計局下發(fā)公示表后,通知相關村組及時進行公示,公示無異議后通過打卡方式進行資金發(fā)放,再次過程中鄉(xiāng)、村、組干部均未經(jīng)手現(xiàn)金。未發(fā)現(xiàn)違規(guī)享受、虛報冒領、套取騙取等問題。

  綜上所述,通過自查,我鄉(xiāng)衛(wèi)計系統(tǒng)相關惠農(nóng)惠民資金未發(fā)現(xiàn)違規(guī)享受、虛報冒領、套取騙取等問題。

  三、下一步工作打算

  在今后的.工作中我鄉(xiāng)將重點做好以下幾點:一是實行動態(tài)管理做好農(nóng)戶卡號收集整理、更新工作,杜絕多發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)等情況的發(fā)生;二是加強資金監(jiān)管力度,重點檢查是否存在村組干部貪污侵占、截留挪用、虛報冒領、套取騙取、私存私分、克扣索要等違紀違法行為;三是對辦卡難的困難群體,下一步爭取與銀行等相關部門銜接,進行上門辦卡。

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 5

  一、工作落實:

  自縣四部門召開了財政支農(nóng)專項資金檢查工作會后,我鎮(zhèn)于7月10日召開了由各村委會主任、會計及政府相關單位主要負責人的專題會,會上傳達和學習了縣會議精神及相關文件,對我鎮(zhèn)自查工作進行全面部署,并以廣辦發(fā){20XX}8號文件形式下發(fā)到各自查單位。同時對自查的工作要求及時間進行了安排。

  二、自查結(jié)果:

  1、糧食直補方面:20XX年和20XX年我鎮(zhèn)共上報耕地面積77625.12畝,其中20XX年37708.94畝,20XX年39916.18畝,均為各村委會按要求申報的面積,糧食補貼也以一卡通的方式全部發(fā)放到農(nóng)戶手中。

  2、油菜獎補方面:按照上級精神要求,我鎮(zhèn)于20XX年和20XX年共上報了油菜種植面積8386畝(20XX年4258畝),其中20XX年油菜補貼已下?lián)埽?0XX年補貼暫未下?lián)。?jù)調(diào)查各村委會已把下?lián)艿挠筒搜a貼款全部收回(原補貼款打入村干部或村小組干部一卡通賬戶中),并開具了發(fā)票作村委會收入,用于種油菜夠種等開支或作村其他開支使用。

  3、支農(nóng)項目資金方面:20XX年和20XX年縣級財政安排我鎮(zhèn)支農(nóng)項目9個,支農(nóng)項目資金13萬元(其中2萬元未下?lián)埽,共涉及?個村委會,項目分別有道路硬化、溝渠維修護坡,對于上級下?lián)茼椖抠Y金各村已做收入入賬,并且資金也已使用到相關項目中。

  三、存在的問題、原因、措施:

  通過自查我們也發(fā)現(xiàn)了其中存在的問題,比如在油菜補貼發(fā)放方面,由于現(xiàn)在大部分農(nóng)戶在外務工,真正種植油菜的很少,也很分散,統(tǒng)計較難,根本達不到上面的冬播要求,所以造成補貼資金很難發(fā)放到種植農(nóng)戶手中。另外在財政支農(nóng)項目專項資金方面,基本上都使用在專項項目之中,只有個別村用于其他項目,但也是用于村公益事業(yè)建設。總之我鎮(zhèn)沒有發(fā)現(xiàn)對財政支農(nóng)專項資金進行侵占、挪用及截留的情況。

  針對在自查中發(fā)現(xiàn)的問題,我鎮(zhèn)將采取相應的整改措施,在油菜種植方面,積極引導農(nóng)戶播種油菜,鼓勵農(nóng)戶成片種植,真實統(tǒng)計農(nóng)戶種植油菜的.面積,將補貼資金如實打入農(nóng)戶一卡通賬號,真正讓農(nóng)民等到實惠。財政支農(nóng)項目資金方面,我鎮(zhèn)將加大對項目資金的監(jiān)督管理和使用情況,嚴格按照財經(jīng)制度管理、使用財政支農(nóng)資金,不讓截留、擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生。目前我鎮(zhèn)對支農(nóng)資金管理的簿弱環(huán)節(jié)在于對支農(nóng)資金使用的監(jiān)管,針對這一簿弱環(huán)節(jié),我鎮(zhèn)將認真分析原因,采取有效的針對性防范措施,及時糾正,堅決堵塞漏洞,防微杜漸,加強制度建設和工作力度,重點把好支農(nóng)資金使用的最后一道關口,確保財政支農(nóng)資金安全有效使用。

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 6

  為進一步減輕企業(yè)收費負擔,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,根據(jù)安徽省物價局《安徽省物價局轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關于進一步做好涉企收費專項檢查工作的通知》(皖價檢〔20xx〕98號)和池州市物價局《關于開展全市涉企收費專項檢查的通知》(池價檢〔20xx〕121號)文件精神,我局于近期在全縣范圍內(nèi)組織開展涉企收費專項檢查。

  一、組織安排

  我局對本次專項檢查高度重視,精心部署,針對性安排檢查重點,并確定以國土、環(huán)保、住建、市場監(jiān)管、氣象等職能部門為主要檢查對象。同時結(jié)合實際,對以往檢查中存在問題的部門及行業(yè)進行了重點檢查。檢查內(nèi)容主要包括擅自設立收費項目、自定標準收費的;擅自將行政職權范圍內(nèi)的事項設立為行政審批前置服務項目并收費的;擅自提高收費標準、擴大收費范圍的;取消及免征的收費項目繼續(xù)收費的;違反法律法規(guī)規(guī)定,強制企業(yè)加入社團、接受指定服務的;行業(yè)協(xié)會、中介組織利用行政資源強制收取費用的等幾個方面。檢查之前,我局以通知的形式與相關部門進行溝通協(xié)調(diào),爭取各單位積極配合,保證了檢查工作順利開展。

  二、檢查結(jié)果

  從檢查結(jié)果來看,我縣涉企收費情況整體良好,各主要涉企收費部門普遍重視收費環(huán)節(jié)的管理,以往檢查中問題較突出的.部門收費行為有了很大的改善。本次檢查發(fā)現(xiàn)的問題主要有以下幾點:

  (一)票據(jù)填寫不夠規(guī)范。個別單位收費項目不按規(guī)范名稱填寫或收費標準欄空缺等。

  (二)收費項目過于籠統(tǒng)。少數(shù)單位為了方便,將多個服務項目合并在一起開票,票據(jù)上只能看到總的收費金額,導致被收費企業(yè)對該項收費的具體項目和標準不清。

  (三)減免政策執(zhí)行不到位。按照池州市相關涉企收費減免政策,對小微企業(yè)緩收部分行政事業(yè)性收費,在檢查中發(fā)現(xiàn)個別部門未對小微企業(yè)執(zhí)行此項緩收政策,通過調(diào)查,在實際操作中小微企業(yè)的認定程序比較繁瑣,企業(yè)普遍選擇放棄享受該項政策。

  (四)協(xié)議簽訂不規(guī)范。按照規(guī)定,部分服務性收費應當本著自愿原則,雙方要簽訂協(xié)議書。檢查中發(fā)現(xiàn)個別部門沒有和被服務企業(yè)簽訂協(xié)議書,或者協(xié)議書內(nèi)容過于籠統(tǒng)。

  三、整改總結(jié)

  我局已向存在問題的部門分別提出整改要求,要求相關部門規(guī)范票據(jù)填寫,清晰反映各項收費的項目名稱和收費標準;嚴格執(zhí)行涉企收費減免政策;規(guī)范簽訂服務協(xié)議書,詳細列出服務項目以及收費標準。同時我局將繼續(xù)加大監(jiān)管和宣傳力度,充分發(fā)揮輿論的監(jiān)督作用,暢通企業(yè)投訴渠道,切實優(yōu)化涉企收費環(huán)境,減輕企業(yè)負擔。

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 7

  根據(jù)《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[2015]1726號)精神,我局進一步統(tǒng)一思想,提高認識,高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性,認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作,確保自查整改不走過場,不留死角,現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下:

  一、加強領導,自查組織落實

  為認真扎實地開展好這項工作,我鄉(xiāng)按照自查要求,積極向鄉(xiāng)黨委、政府領導匯報,提出了自查的工作安排,鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長,分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長,相關部門為成員的'自查領導小組,辦公室設在鄉(xiāng)財政所,并要求集中精力,集中時間,具體負責開展這項工作,以切實整頓會計秩序,提高財政資金安全,積極開展自查,確保檢查工作順利進行。

  二、加大宣傳,突出重點

  鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳,召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議,突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理,做到部門密切配合,加強溝通協(xié)調(diào),確保檢查工作不走過場,收到實效。

  三、措施得力,效果明顯

  我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查,檢查與自查相結(jié)合,效果明顯。

  (一)財政資金嚴格按財務制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務,職責明確,相互監(jiān)督。堅持日常帳務日清月結(jié),做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對,使之整體運作安全,做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結(jié)表報領導制度。

  (二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶,實行財政統(tǒng)一收付管理,做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設立了三個帳戶,一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶,堅持每月與信用社對帳簽字制度。

  四、存在的主要問題

  一是由于財政所人員較少,工作繁雜,在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴格按照上級要求落實。

  通過自查,我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié),進行了認真分析和總結(jié),我們將強化制度建設,不斷完善和改進工作,切實做到用制度規(guī)范行為,形成按財務制度辦事的良好局面,從而進一步完善財政資金的內(nèi)部管理,形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制,確保財政資金更加安全,財務管理更加規(guī)范。

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 8

  根據(jù)x財預[20xx]5號的文件精神,我鄉(xiāng)高度重視,結(jié)合實際情況,認真開展財政所工作考核評分自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、高度重視,周密安排

  為確保此次自查工作順利開展,我鄉(xiāng)對此項工作高度重視,成立了以鄉(xiāng)長鄭萬軍為組長,紀委書記曾春強為副組長,財務人員和紀委人員為成員的財政資金安全檢查領導小組。明確了責任要求,確保工作落到實處。

  二、依法依規(guī),嚴格執(zhí)行

  我鄉(xiāng)認真按照文件的總體要求,對我鄉(xiāng)情況進行全面自查。在自檢自查工作中,沒有發(fā)現(xiàn)違反文件各項規(guī)定。具體執(zhí)行情況如下:

  1、制度建設管理及服務能力方面。我鄉(xiāng)機構人員設置規(guī)范,人員學歷符合規(guī)定,人員具有從業(yè)資格;建立崗位責任、明確各崗位職責分工,明確規(guī)定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作,不交叉重復設置崗位,崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀違法行為記錄,嚴格按照規(guī)定實行回避制度,工作人員離崗按照規(guī)范程序辦理交接。

  2、資金監(jiān)管方面。我鄉(xiāng)嚴格按照規(guī)范程序建立財政資金監(jiān)管臺賬,建立預算收支、資產(chǎn)、現(xiàn)金、印章、票據(jù)、檔案、資金監(jiān)管等管理制度,建立預決算和財政收支公開公示制度,保證信息通達,信息公開公示符合相關文件要求,對上級財政抽查巡查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,并按照相關資金管理辦法使用和監(jiān)管資金。

  3、財政改革方面。我鄉(xiāng)已使用國庫集中收付制度,規(guī)范資金支付流程,對用款計劃按預算和項目進度等進行審核,資金支付審核實行初審復審多崗審核,支付印章按規(guī)定啟用、更換、保管和使用,印章分人分印管理,對印章的保管采取了必要的安全措施,資金收付相關票據(jù)、憑證安排了專人負責保管,采取了必要的'安全保護措施,建立了嚴格的領用和核銷制度,單據(jù)傳遞實行交接登記制度,建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制。

  4、基礎工作管理方面。采用信息系統(tǒng)進行賬務處理,及時審核原始憑證,據(jù)此生成記賬憑證,復核無誤后登記相應的會計賬簿,按規(guī)定保管會計檔案,配備專門的保險柜,專用檔案室等會計檔案管理設施,建立并嚴格執(zhí)行對賬制度。

  通過開展本次自查工作,我鄉(xiāng)充分認識到加強和規(guī)范財政所工作管理的重要性。在今后的工作中,我鄉(xiāng)堅持高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,接受社會各界的監(jiān)督,確保規(guī)范工作順利進行。

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 9

  為切實加強我局財政票據(jù)管理,規(guī)范非稅收入征收行為,根據(jù)《x縣財政局關于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》(x財非稅20xxxxx號)要求,對我局20xx年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查,我單位票據(jù)管理規(guī)范,無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、領導重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作,為切實搞好這次票據(jù)自查工作,局黨組召開專題會議,指定財務股負責對20xx年以來財政票據(jù)使用情況進行認真自查。

  二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開展,局財務股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務工作緊密結(jié)合起來,做到自查工作和日常工作“兩不誤”;將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來,通過努力提高干部職工的素質(zhì),不斷增強遵紀守法的自覺性。

  三、突出重點。局財務股在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。

 。、通過自查,我局20xx年度共領有x省非稅收入專用收據(jù)x本,字號為x財專字(20xx)01xxx1-018xx00,共計xx份,x填開xx。20xx年度共領有xx省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)xx本,字號為xx財通字(20xx)018xx6-01xx450共填開xx份,作廢x份;字號為xx財通字(20xx)25xx76-25xx00共填開xx份,作廢x份;收入xx等共計xx元,全部入賬。

  2、通過自查,在領購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的`收費項目申領,文件依據(jù)合法有效,在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍,提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整,無相互串用行為;無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象;票據(jù)所開金額與收取金額完全一致,不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象;無丟失損毀財政票據(jù)行為。

  3、財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù),建立健全了票據(jù)管理制度,設置了票據(jù)管理臺賬。

  通過這次自查,充分認識到了財政票據(jù)管理的重要性和嚴肅性,今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制,在財政票據(jù)的領、用、銷、存方面進一步加強管理,逐年提高管理水平,使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。

  財政所內(nèi)部檢查自查報告 10

  為全面貫徹落實省財政廳、省農(nóng)業(yè)委員會、省林業(yè)廳、省水利廳《關于開展年度財政支農(nóng)資金和項目檢查工作的通知》(財農(nóng)【20xx】346號)和市財政局、市農(nóng)業(yè)委員會、市林業(yè)局、市水利局《關于認真做好我市度財政支農(nóng)資金和項目檢查工作的通知》(財農(nóng)【20xx】201號)相關文件要求,大觀區(qū)林業(yè)局組織專人對財政支農(nóng)資金進行了專項清理和檢查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、嚴格管理、專款專用

  我局在財政支農(nóng)資金管理使用上,嚴格按照規(guī)定的.使用范圍,?顚S,無擠占和挪用情況。認真做到資金足額及時發(fā)放,未滯留、延壓項目資金。在發(fā)放過程中堅持嚴格會計制度,對所發(fā)放資金全部登記造冊,自覺接受社會監(jiān)督。對發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時糾正,認真處理,強化管理,有效杜絕了涉及林業(yè)的財政支農(nóng)資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項資金的使用安全。

  二、自查情況

  我區(qū)涉及此次自查自糾工作范圍的財政支農(nóng)資金主要包括20xx年各級財政下?lián)艿耐烁林財政資金、林業(yè)有害生物防治補助費、森林生態(tài)效益補償基金管護補助資金、林業(yè)貸款財政貼息資金。

  (一)退耕還林財政資金

  20xx年中央財政撥付我區(qū)完善退耕還林政策補助資金26.31萬元,涉及我區(qū)十里鋪鄉(xiāng)、山口鄉(xiāng)總計2105畝林地,補助標準125元/畝,已通過財政一卡通發(fā)放到農(nóng)戶。

  (二)林業(yè)有害生物防治補助費

  20xx年省財政與市財政撥付我區(qū)林業(yè)有害生物防治補助費共計16萬元,其中省財政10萬元,市財政6萬元,F(xiàn)已全部撥付到相關鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中山口鄉(xiāng)11萬元,十里鋪鄉(xiāng)5萬元。

  (三)森林生態(tài)效益補償基金管護補助資金

  20xx年中央財政撥付我區(qū)森林生態(tài)效益補償基金管護補助資金兩筆共計11.84萬元,涉及我區(qū)山口鄉(xiāng)8030畝公益林,補助標準xx元/畝,因鄉(xiāng)鎮(zhèn)申請表未報送資金尚未通過財政一卡通發(fā)放到農(nóng)戶。

  (四)林業(yè)貸款財政貼息資金

  20xx年中央財政和省財政撥付我區(qū)林業(yè)貸款財政貼息資金7.9773萬元,其中中央財政5.625萬元,省財政2.3523萬元,涉及7戶造林戶,因資金剛到區(qū)財政,我局將在近期申請撥付。

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