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預算績效評價自評整改報告

時間:2022-12-15 16:46:36 報告 我要投稿

預算績效評價自評整改報告范文(精選10篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,報告對我們來說并不陌生,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編為大家收集的預算績效評價自評整改報告范文(精選10篇),希望對大家有所幫助。

預算績效評價自評整改報告范文(精選10篇)

  預算績效評價自評整改報告1

  進一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

  一、項目基本情況

  根據《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行,20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家,應發(fā)放獎勵補助資金104萬元,實際發(fā)放金額99萬元。

  二、評價工作開展及項目情況

 。ㄒ唬┻x點方式

  根據縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

  根據項目實施過程中對收集的數據實施統(tǒng)計分析程序后,選取個別樣本(如數量大或金額大)進行單獨隨機抽樣核查對象。

 。ǘ┰u價指標

  根據縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點,按共性指標60分(具體為績效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標40分(具體為功能實現20,項目效果20)設計評價指標體系。

  (三)評價方法

  項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程,以現場評價為主、非現場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況,收集項目立項文件等依據,查閱財務會計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內容,實地走訪、收集滿意度調查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實現情況。

  (四)評分方法

  根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》)、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)文件精神及本項目特點,對項目按:“分級評分法:指標評分設置n級權重,指標得分按指標值所處區(qū)間的權重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。

 。ㄎ澹┗A數據

  20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下:

  三、評價結論及績效分析

  (一)評價結論

  項目績效自評及評價結果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實際得分為95分。詳見評分表:自評結果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分,資金由財政局劃撥縣經商科技局,再由縣經商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶,未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發(fā)現截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。

 。ǘ┛冃Х治

  1.項目決策

  項目實施必要性和可行性:根據制定《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵,項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略,加速工業(yè)主導產業(yè)轉型升級,進一步擴大經濟總量,提供工業(yè)經濟運行質量和效益,提升我縣工業(yè)經濟綜合實力和競爭力,充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經濟的積極性、主動性,充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發(fā)展的'作用。

  2.項目管理

  該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

  3.項目績效

  項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元,實際發(fā)放金額99萬元,未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時,發(fā)現企業(yè)處于停產階段。具體明細如下:新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個,應發(fā)放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業(yè)總產值、主營業(yè)務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業(yè),應發(fā)放金額17萬元,已發(fā)放金額17萬元;主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè),應劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據合規(guī)合法。

  項目效益情況:通過發(fā)放獎勵補助,有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力,提供了我縣工業(yè)經濟的綜合實力和競爭力,為加快建設南向開放民族區(qū)域經濟強縣,為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

  五、存在主要問題

  項目管理資料不完整問題。

  六、相關措施建議

  及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關資料,歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關圖片與簡報信息資料,對照企業(yè)績效目標完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

  預算績效評價自評整改報告2

  根據湛江市財政局《關于開展2022年市級財政資金績效自評工作的通知》要求(湛財績[2022]3號),我校及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告,F將2021年度我校整體績效自我評價報告如下:

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門職能情況。

  單位屬性:公益二類事業(yè)單位

  核定編制人數:核補115人,員額115人

  年末在職人數:128人,退休人數:104人

  單位工作職能:中技、高技學歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業(yè)技能培訓;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業(yè)技能鑒定。

  (二)年度總體工作和重點工作任務

  1.認真履行主體責任,推動全面從嚴治黨縱深發(fā)展。

  2.強化責任落實,常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。

  3.堅持立德樹人宗旨,穩(wěn)步推進學校工作發(fā)展。堅持以

  “優(yōu)化教學”為重點,實施標準化的教學管理,建設重點專業(yè),推進校企合作,把握時機,大力開展職業(yè)技能提升短期培訓工作。

  4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地,扎實推進“粵菜師傅”工程實施。

  5.新校區(qū)建設取得實質性進展。

  (三)部門整體支出績效目標

  全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,高質量推動學校發(fā)展,深化教學改革,加強人才隊伍建設,不斷提升教學質量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進校企合作,進一步深化產教融合。落實深化免學費政策,進行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業(yè)為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學費政策學生各盡其才,人盡其用,安居樂業(yè),解決當前就業(yè)安置難的問題;緦崿F一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現績效目標價值。

  (四)部門整體支出情況

  2021年市財政資金年初預算數為2049.09萬,決算數為2388.24萬,主要用于學校工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區(qū)建設等各專項支出。

  二、自評工作開展情況

  (一)評價小組情況。

  我校高度重視整體績效自評工作,由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作。

  (三)自評工作過程。

  1.認真收集資料。根據整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數據表,各科室認真準備,在規(guī)定時間內提供相關信息。

  2.檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料。

  3.分析評價。將科室所提供和搜集的資料進行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。

  4.綜合評價結論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據績效自評指標較好地實現了績效目標,自評為“優(yōu)”。

  (三)自評材料報送時間及質量。

  我校在規(guī)定時間內完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實,表格填寫內容齊全,自評報告的內容全面詳實,自評評分表自評得分客觀、真實。

 。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。

  我校所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表相一致。

  三、績效自評情況

 。ㄒ唬┳栽u結果

  1.整體支出績效自評結論

  (1)2021年完成整體招生任務目標,免學費、助學金市級補助資金按規(guī)定得到落實。

 。2)經濟性:資金實行?顚S,嚴格執(zhí)行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規(guī),不超范圍、超標準支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下撥款項全部投入教學培訓事業(yè)。經費控制率達標。

  (3)效率性:重點工作完成效率、績效目標完成效率達標。

 。4)效果性

  經濟效益:我校確保市資金用于組織教學教研活動、學校日常支出、教職工工資發(fā)放、學生助學金發(fā)放等方面,合理高效。制定了具體的報銷發(fā)放辦法,嚴格按照有關規(guī)定、步驟和程序進行,保證預算的有效執(zhí)行。

  社會效益:全面貫徹黨的.教育方針,落實立德樹人根本任務。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業(yè)為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,各盡其才,人盡其用。

  (5)公平性:我校認真落實相關政策,對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業(yè)證書,學校積極推薦就業(yè),學生、家長的抽樣調查滿意度達到90%以上,充分體現績效目標價值。

  2.自評分數:預算執(zhí)行效益自評分數為87分。

 。ǘ┎块T整體支出績效指標分析

  1.預算編制情況

 。1)預算編制

  預算編制合理性:部門預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門預算資金能根據年度工作重點合理分配;部門預算分配能根據實際情況合理調整。

  預算編制規(guī)范性:部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則。

  預算編制準確性:項目預算、功能分類和經濟分類等符合預算編制的準確性。

 。2)目標設置

  目標完整,能按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。

  目標科學,績效指標能夠明確體現部門履職效果的社會經濟效益指標。

  2.預算執(zhí)行情況

 。1)支出管理

  單位資金支出規(guī)范,資金管理、費用支出等按照制度嚴格執(zhí)行;會計核算不存在支出依據不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開支等情況。

 。2)資產管理

  資產管理規(guī)范,有資產管理內部管理制度;不存在未按內部管理制度和相關資產管理規(guī)定執(zhí)行;出租、出借、處置國有資產規(guī)范,相關收入按規(guī)定及時足額上繳;資產賬與財務賬相符。

  固定資產利用率良好,利用率100%。

  3.預算監(jiān)督情況

 。1)信息公開

  在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規(guī)定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息,用以反映單位預決算管理的公開透明情況;在被評價年度按照績效目標批復要求在單位門戶網站或其他渠道公開績效目標,所公開的績效目標內容與批復一致;被評價年度按績效自評規(guī)定在單位門戶網站或其他渠道公開自評材料,用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。

 。2)績效自評

  成立自評工作小組,自評工作評價小組3人以上,由主管領導、財務和相關業(yè)務科室負責人員組成;在規(guī)定時間內完成自評工作并按時報送材料;表格內容、自評報告填寫真實、齊全,自評評分表自評得分客觀、真實。

  4.預算使用效益。

 。1)部門整體績效目標實現情況

  我校市級資金用于學校建設、師資培訓等方面,嚴格按照有關規(guī)定、步驟和程序進行,保證了該項目的有效執(zhí)行,確保2021年教學活動、學校日常支出、師資培訓等正常進行。

  (2)重點工作完成情況

  落實深化免學費、助學金政策,?顚S茫_保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業(yè)為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

 。3)部門重點項目支出績效情況

  對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,充分體現績效目標價值。

 。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題

  我校根據相關法律法規(guī),從新生招收、資格認定、職業(yè)教育培訓、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執(zhí)行,不存在問題。

  (四)改進措施

  1.加強組織領導,完善工作機制,大力推進中等職業(yè)教育改

  革創(chuàng)新,以服務為宗旨,以就業(yè)為導向,全面提高辦學質量,落實經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

  2.加強管理,做好基礎工作,進一步完善學生信息管理系統(tǒng),堅決杜絕“雙重學籍”現象,保證學生基本信息的完整、準確,做好免學費資助對象的認定工作。

  3.落實經費責任,強化資金管理,提高專項資金?顚S靡

  識,規(guī)范使用,確保資金安全有效。

  四、其他自評情況

  我校認真開展自評自查,按時保質完成績效自評工作,確保自評結果準確、客觀,禁止弄虛作假。通過本次績效自評,形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎數據表》、《整體績效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。

  預算績效評價自評整改報告3

  為加強衛(wèi)生院管理,調動我院衛(wèi)生人員的積極性,為農民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務,實現人人享有基本衛(wèi)生保健目標。根據黃巖區(qū)基層醫(yī)療機構績效考核標準,我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核,現將績效考核自查情況匯報如下:

  一、考核內容基本情況

 。ㄒ唬、基本醫(yī)療服務。

  1、服務質量。嚴格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關法規(guī)制度,處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。

  2、服務數量。門(急)診人次,1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。

  3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實行國家基本藥物制度,配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物,開展基本藥物不良反應監(jiān)測情況。

  4、醫(yī)療費用情況。每門診收費46.2元,去年平均為48.3元,與上年相比,次均門診費用實現負增長。

 。ǘ、公共衛(wèi)生服務。

  1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。

  2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。

  3、免疫規(guī)劃項目。國家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證(卡)率100%;免疫規(guī)劃接種率≥99.6%;及時接種率96.9%。

  4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統(tǒng)正常運行;共報告?zhèn)魅静?6例,及時報告16例,及時報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現場疫點處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場所、學校、職業(yè)等衛(wèi)生指導與管理工作。

  5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規(guī)范開展兒童保健工作;0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達96%。

  6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊,規(guī)范開展孕產婦保健工作;年度孕產婦系統(tǒng)管理率達94%。

  7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。

  8、慢性病管理。共篩查2578人,共有高血壓病人570人,20xx年度315人,管理191人;共篩查糖尿病2184人,共有糖尿病人230人,其中管理138人。

  9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個,認真做好重性精神病患者的`隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業(yè)機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。

  10、重大公共衛(wèi)生服務項目。按照重大公共衛(wèi)生服務項目實施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務項目的有關工作。

 。ㄈ、新型農村合作醫(yī)療。

 。1)新農合政策宣傳;設置新農合宣傳欄1個,認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷流程,公示醫(yī)療服務與藥品價格。

  (2)新農合監(jiān)督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。

 。3)新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作,及時、準確、全面上傳醫(yī)療服務信息,并按要求開展即時結報工作。

 。ㄋ模⑧l(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。

 。1)按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室建設標準,基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務中心標準化建設工作,目前建成10個村衛(wèi)生室的建設工作。

 。2)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室管理情況。協助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準入制度;建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會制度;對村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和監(jiān)管:建立統(tǒng)一制度;村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費標準。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。

 。ㄎ澹、人事財務管理。

 。1)人員配備情況。人員崗位設置合理,配備到位,基本公共衛(wèi)生服務崗位人員人,占衛(wèi)生院專業(yè)技術人員的30%;衛(wèi)生專業(yè)技術人員具備相應崗位的執(zhí)業(yè)資格。

 。2)財務管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴格執(zhí)行財務預算制度和會計制度,業(yè)務收入存入專戶,基本能按照當日發(fā)生,當日入帳,并定期結算,收費使用統(tǒng)一票據,票款相符;醫(yī)院年終有結余。

 。、院內環(huán)境與管理。

  建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。院容院貌干凈整潔,工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適,健康宣傳標語、專欄醒目規(guī)范,醫(yī)務人員精神飽滿,服務態(tài)度和藹得。

 。ㄆ撸、群眾評議與監(jiān)督。

  醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內設有群眾意見箱,能開展問卷調查,有群眾及病人評價結果,群眾滿意率達90%。

  二、存在問題

  自查發(fā)現存在許多問題,主要表現在:

 。ㄒ唬、公共衛(wèi)生服務情況。

  1、健康教育方面:工作不到位,質量不高,開展講座次數不夠。咨詢工作開展不到位等。

  2、資料收集完善,人員對公共衛(wèi)生項目工作業(yè)務尚不夠熟悉。

  3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。

  4、科室設置房屋不足。

 。ǘ⑨t(yī)療質量情況。

  1、未能完善質量管理機構,特別是質控和院感方面工作開展較差,未能落實完善。

  2、病歷書寫規(guī)范尚未完善。

  3、“三基”工作開展不夠。

  4、職工對醫(yī)院核心制度不熟悉,未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。

  5、護理水平有待進一步提高。

  三、整改措施

  (一)加強培訓與管理,努力提高衛(wèi)生院整體水平。

 。ǘ⿲残l(wèi)生項目,加大在資金、物力、人力的投入,要全院人員的動員和參與。

 。ㄈ┘訌娐〉墓芾恚貏e是要加強篩查的力度,加強管理力度,主動發(fā)現病人,主動管理病人。

 。ㄋ模┘訌娺M修與培訓,加強“三基”培訓,提高人員素質,提高醫(yī)療技術水平。

 。ㄎ澹┘訌娽t(yī)病質量的管理。

  預算績效評價自評整改報告4

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。

  基本職能為指導、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃、測設和建養(yǎng)管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理;負責管理交通行業(yè)安全生產工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負責組織和協調全縣交通戰(zhàn)備建設,落實各項交通戰(zhàn)備工作。

 。ǘ╉椖康目冃繕

  該項目為專項業(yè)務項目,主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金

  本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

  (二)項目資金

  嚴格按照財務管理規(guī)定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況

  該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運輸市場,建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。

  四、項目績效的實現程度及評價結論

  1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理,我局積極引導企業(yè)樹立誠信經營意識,提升行業(yè)的社會形象和服務質量;督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

  2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

  3、加強運輸市場監(jiān)管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規(guī)范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執(zhí)法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協調客運站搞好滾動班車的'排班、運調和結算工作。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┲饕涷炞龇

  我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運輸生產安全。

 。ǘ┐嬖趩柮骱徒ㄗh

  隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業(yè)安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。

  預算績效評價自評整改報告5

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節(jié)點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關費用支出。

 。ǘ╉椖靠冃繕。

  一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

  二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。

  三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結經驗,發(fā)現問題,提出改進的意見和建議。

 。ǘ┛冃гu價原則

  一、科學規(guī)范原則?冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

  二、公正公開原則?冃гu價應當符合真實、客觀、公正的.要求,依法公開接受監(jiān)督。

  三、分級分類原則?冃гu價要根據評價對象的特點分類組織實施。

  四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。

 。ㄈ┛冃гu價方法

  績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

  自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

  (四)績效評價工作過程

  我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確?冃зY自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數據,落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  根據《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優(yōu),得分98分。(附相關評分表)

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^程情況。

  1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。

  2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。

  (三)項目產出情況。

  一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現工程完工率100%,確保工程按時完工。

  二、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  項目資金真正做到了?顚S茫瑖栏癜凑枕椖抠Y金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:

  1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護投入不足。

  2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識相對缺乏。

  六、有關建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉(xiāng)經濟發(fā)展。

  二、加強專業(yè)技術培訓,強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上,采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習,不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質和能力。

  預算績效評價自評整改報告6

  根據《關于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號)文件要求,按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求,我鄉(xiāng)高度重視,迅速行動,組織鄉(xiāng)、村兩級計生專干深入村組,對全鄉(xiāng)所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核,重點人群摸清底子、查漏補缺,F將開展自查自評工作情況報告如下:

  一、基本情況

  為了切實做好自查自評工作,我鄉(xiāng)認真研究部署,按照干部聯村包組分工,每一小組內安排一個鄉(xiāng)、村計生業(yè)務干部密切配合,加強指導,對全鄉(xiāng)14行政村,共42個村民小組,近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實,我鄉(xiāng)純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人,共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元,、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人,農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核,有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件,予以退出。

  二、評價內容

 。ㄒ唬﹪腊奄Y格確認關。純女戶提前獎勵扶助:

  1、村委會核查并張榜公示;

  2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示;

  3、縣級審核、確認并公布;

  4、市人口計生部門抽查;

  5、自治區(qū)人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助:

  1、本人提出申請;

  2、村民委員會審議并張榜公示;

  3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示;

  4、縣人口計生部門審核、確認并公布;5、地級市人口計生委、自治區(qū)人口計生委、國家人口計生委備案,而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

 。ǘ┙ⅹ剟罘鲋鷮ο髠案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料,通過規(guī)范資格確認、資金管理、資金發(fā)放、社會監(jiān)督“四權分離”運行機制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎勵扶助資金。

 。ㄈ┩ㄟ^這次鄉(xiāng)村兩級嚴格的審核,共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件,按退出程序退出并張榜公示,確保我鄉(xiāng)獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

  三、主要經驗和做法

  (一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度,是進一步做好人口計生工作的一項重大決策,是一項利國利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領導十分重視,每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作,并將獎勵扶助工作納入考核內容,作為當年為民辦實事之一。

  (二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時,繼續(xù)執(zhí)行現行的計劃生育獎勵優(yōu)惠政策;通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監(jiān)督等措施,確保政策執(zhí)行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策,做到家喻戶曉,人人皆知。

  (三)?顚S谩7卜蠗l件的獎勵扶助對象,均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉(xiāng)村兩級造表審核,由代理發(fā)放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶,直接補助到戶到人。

  (四)明確責任。我鄉(xiāng)十分重視獎扶的.年審工作,從獎扶工作開展以來,我們制定了一系列工作制度和責任追究制度,采取“誰出錯,誰負責”的責任追究制,進一步嚴格把握政策口徑,做到不重、不漏、不錯。

  四、存在的問題和困難

  通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗,也有不少失誤,雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作,力爭使錯報、漏報率降到最低,但仍然存在不少問題:一是對計生獎扶政策的宣傳不到位,存在死角,邊遠偏僻的農戶政策知曉率低;二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致,特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底,容易讓其鉆政策空子,造成錯報時有發(fā)生;以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在?傮w來說,群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高,對獎勵扶助金的發(fā)放形式比較滿意,但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

  五、相關建議

 。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀嬌熑文繕素熑螘鴥热,把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重,使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優(yōu)惠政策落實方面上來。

  (二)是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度,利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策,發(fā)放宣傳資料,張貼宣傳畫報,刷寫相關標語,提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率;

  (三)隨著經濟的發(fā)展、人們生活水平的提高,物價不斷上漲,扶助金額偏低,不利于獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準,農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后,不但從經濟上給予扶助,還應從精神上、人文關懷上、醫(yī)療服務上、養(yǎng)老上或其他社會救助給予慰藉和扶助,切實實現促進農村人口與經濟社會協調發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。

  預算績效評價自評整改報告7

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕恕⒖冃е笜嗽O定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見附表1)

  (二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

  1、項目基本性質:常年項目。

  2、項目用途:項目實施后能加強我縣農產品質量安全監(jiān)管,保證安全的農產品進入市場,加快全縣農產品質量安全監(jiān)管體系建設,提高我縣農產品質量安全水平,提升市場競爭力,促進農業(yè)經濟的.發(fā)展和增加農民收入。

  3、項目主要內容和涉及范圍

  一是農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

  二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

  三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

  四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)

  落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農業(yè)投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農產品質量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農產品質量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農產品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。

 。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況分析(主要是指財政資金)

  項目完成總投資180萬元,100%完成。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析

  項目資金按照財務制度?顚S茫瑖栏衤鋵嶍椖控熑稳酥贫,執(zhí)行過程中未出現違規(guī)行為。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析

  農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購;農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設項目經費為工作經費;農業(yè)投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金;農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,并驗收。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

  項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發(fā)現的問題及時督促整改,確保了項目按時保質完成。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析

  20xx年農產品質量安全監(jiān)管工作力度不斷加強,農產品質量安全責任制有效落實,日常監(jiān)督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數量位居全省首位;在全省率先建立農產品質量安全監(jiān)管平臺,農產品質量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農產品質量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農產品質量安全示范鎮(zhèn)”9個,全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農產品質量安全事故。

  1、農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

  2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創(chuàng)嘉農業(yè)技術服務有限公司)與42家農產品基地簽定了農業(yè)投入品購銷協議,銷往基地所有農業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為881830元。

  3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。

  4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來無農產品質量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格;開展農殘自檢或送檢;生產檔案記錄齊全;組織安全生產培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

  5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

  五、綜合評價情況及評價結論(詳見附表2)。

  項目資金落實,實施順利,管理規(guī)范,按時保質完成。

  預算績效評價自評整改報告8

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T職能。

  惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門,正處級單位,本部門無下屬單位。主要職能:

  1.貫徹執(zhí)行國家、省有關醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章,制定相關實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。

  2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金風險識別、預警和防控機制,擬訂應對預案并組織實施。

  3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施,完善動態(tài)調整平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

  4.按國家、省有關規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障目錄和支付標準。

  5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

  6.按國家、省有關規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施。

  7.制定定點醫(yī)藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

  8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫(yī)管理和費用結算。開展醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領域合作交流。

  9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務。

  10.職能轉變。推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次,增強人民群眾醫(yī)療保障獲得感,促進健康惠州建設。

  11.與市衛(wèi)生健康局的有關職責分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務。

  1.年度總體工作:

  (1)健全多層次醫(yī)療保障體系。

  (2)繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務供給側結構性改革。

  (3)推進醫(yī)療保障法治化建設。

  (4)強化醫(yī)療保障公共管理服務。

  (5)營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

  2.年度重點工作:

  (1)建立防止返貧監(jiān)測中心,堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”,精準對接、精準幫扶。穩(wěn)定現有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續(xù)做好定點幫扶工作。

 。2)推進藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化,落實省《關于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導意見》,落實國家組織的.第一批(延續(xù)25個品種)、第二批(32個品種)、第三批(55個品種)、第四批藥品集中采購掛網工作和第一批醫(yī)用耗材(冠脈支架)集中采購掛網工作。

 。3)探索基層醫(yī)療機構與養(yǎng)老機構“兩院一體”服務模式,推進1-2個試點。

  (4)推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展,落實《關于推進基本醫(yī)!虡I(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》,指導承辦的商業(yè)保險機構實施“惠醫(yī)!表椖。

 。ㄈ┎块T整體支出績效目標。

  全面深化醫(yī)療保障制度改革,保持醫(yī)保基金平穩(wěn)高效運行,積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務疫情防控和經濟社會發(fā)展工作大局,努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質量發(fā)展。

  (四)部門整體支出情況(以決算數為統(tǒng)計口徑)。

  2021年本年收入2854.75萬元,其中財政撥款收入2851.75萬元,占99.89%;其他收入3萬元,占0.11%。

  2021年本年支出2850.02萬元,其中:按資金來源,財政撥款支出2849.72萬元,占99.99%,其他支出0.3萬元,占0.01%;按支出性質,基本支出1155.19萬元,占40.53%,項目支出1694.82萬元,占59.47%;按支出經費分類,工資福利支出924.6萬元,占32.45%,商品和服務支出1767.14萬元,占62%,對個人和家庭的補助156.88萬元,占5.5%,資本性支出1.39萬元,占0.05%

  二、績效自評

 。ㄒ唬┳栽u結論

  2021年,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我局2021年度評價得分為99.79分。部門整體支出績效情況如下:

  1、預算編制情況得分23分。

  2、預算執(zhí)行情況得分40.79分。

  3、預算使用效益得分36分。

  (1)部門整體績效目標實現情況。

  已按規(guī)定完成相關項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下:

  ——截止2021年底,全市基本醫(yī)療保險參保人數477.38萬人,參保率長期保持在95%以上,醫(yī);鹂傮w運行平穩(wěn)。

  ——截止2021年底,221種國談藥中我市公立醫(yī)療機構在用數186個,占總品規(guī)數84%,在用數比2021年增長151%,全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。

  ——深入推進醫(yī)藥服務供給側結構性改革,藥品采購費用大幅降低,群眾用藥負擔進一步減輕,同時減輕了醫(yī)保基金支付壓力,為調整優(yōu)化醫(yī)療服務價格結構,體現醫(yī)護人員的勞務價值騰出了空間。

  ——2021年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗,移交司法機關和紀檢監(jiān)察機關案件5宗,行政約談93家,解除醫(yī)保協議1家,暫停醫(yī)保協議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫(yī);8180萬元,守護了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。

  ——打好醫(yī)保信息化建設基礎。簡化經辦流程、優(yōu)化服務方式。推動全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經辦服務數字化。實現“碼”上看病,“碼”上拿藥。

  ——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網絡媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會,通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)保惠民政策,開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動,服務性強,接地氣、得民心,線上線下齊齊發(fā)力,營造醫(yī)保宣傳聲浪。

 。2)重點工作完成情況。

  我局2021年重點工作均已完成。完成情況如下:

  ——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機制作用,繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫(yī)療救助范圍,做好資助參保,筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險,醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元;全市共救助33.21萬人次,醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。

  ——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則,努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局,著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面:年內開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執(zhí)行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費用8.98億元,藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面:1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業(yè)的相同產品平均降價93%;已完成第二批骨科類品種報量;2021年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產品和人工晶狀體植入器械3682089個(套)也已落地實施。預計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費用1.10億元。

  ——將符合規(guī)定服務項目納入醫(yī)保支付范圍。

  ——“惠醫(yī)!表椖恳淹瓿2021年投保工作,全市共64.7萬參保人投保,占基本醫(yī)保參保人數的14.8%。2021年4月起,已順利開展項目理賠業(yè)務,截至11月底“惠醫(yī)保”已累計為1.5萬人次報銷醫(yī)療費用,報銷總金額達5000多萬元。

 。3)對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。

  “三公”經費支出情況:2021年度“三公”經費總額1.65萬元,比上年決算減少1.58萬元!叭苯涃M減少主要原因:遵照中央八項規(guī)定,精簡三公開支。

  會議費支出情況:2021年會議費總額1.01萬元,比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因:本年度會議開展較少,會議費支出減少。

  培訓費支出情況:2021年度培訓費總額33.26萬元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬元。培訓費增加主要是因為:由于工作需要,開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓。

  我局2021年度整體支出情況良好,資金使用規(guī)范,管理制度齊全,預算信息公開及時完整,資產管理使用規(guī)范,為保障機構正常運轉,發(fā)揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用,全面實現了部門預算績效目標,財政資金使用效果良好。

 。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題及改進意見

  1.要強化對預算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督,預算管理制度加以完善,借助崗位培訓學習等途徑,強化預算人員的素質能力,以提高預算管理的質量水平。

  2.基于行政事業(yè)單位預算編制的重要性,行政事業(yè)單位要給予充足的預算編制時間,使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握,并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作,及時論證單位預算項目,在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃,以提高預算編制的準確性和針對性。

  3.對本單位預算資金的實時使用情況加以監(jiān)督,確保資金的流向及使用符合預算目標,對出現的偏差及時加以糾正。

  三、其他自評情況(無)

  城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助經費項目自評99分。

  市財政對醫(yī);鹭摀鹿诓《疽呙缂敖臃N費用補助-本級項目自評99分。

  預算績效評價自評整改報告9

  一、部門概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。組織實施市場監(jiān)督管理規(guī)范性文件。規(guī)范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境,保護消費者合法權益。

  2、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。負責權限內各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設。

  3、負責權限內食品藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產、食品經營的行政許可。負責權限內醫(yī)療器械經營企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。

  4、負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負責全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合建設,推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。依法組織查處各類違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

  5、協助反壟斷執(zhí)法調查。統(tǒng)籌推進競爭政策實施,根據授權依法承擔反壟斷執(zhí)法相關工作。

  6、負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。

  7、負責宏觀質量管理。貫徹實施國家、省、市關于質量發(fā)展的方針政策,擬訂并組織實施質量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質量基礎設施建設與應用。監(jiān)督管理產品防偽工作,按規(guī)定權限組織對產品質量事故進行調查,配合實施重大工程設備質量監(jiān)理、缺陷產品召回等制度。

  8、負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量安全監(jiān)督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業(yè)產品生產許可企業(yè)的監(jiān)督管理。負責食品相關產品的質量安全監(jiān)督管理。

  9、負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。按規(guī)定權限組織調查處理特種設備事故并進行統(tǒng)計分析。

  10、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協調。組織實施食品安全有關政策。負責食品安全應急體系建設,組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。

  11、負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產、流通、餐飲服務全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任機制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。

  12、負責權限內藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準管理和質量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準和分類管理制度。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經營、使用質量管理規(guī)范。監(jiān)督實施化妝品經營、使用衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。配合實施醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國家基本藥物制度。

  13、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權限內藥品、醫(yī)療器械和化妝品經營、使用環(huán)節(jié)違法行為,依職責查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。

  14、負責權限內藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監(jiān)測和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。

  15、負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度,按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

  16、負責統(tǒng)一管理標準化工作。制定標準化工作規(guī)劃、計劃,組織實施地方標準,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。負責企業(yè)法人數據庫建設工作。

  17、負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革,規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導協調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

  18、負責按照授權依法對認證認可活動實施監(jiān)督管理。

  19、負責市場監(jiān)督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔技術性貿易措施有關工作。

  20、負責知識產權工作。負責保護知識產權,建立知識產權公共服務體系,促進知識產權運用,推進知識產權轉移轉化。

  21、負責組織開展有關服務領域消費維權工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營者、消費者合法權益。指導區(qū)消費者委員會開展消費維權工作。

  22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

 。ǘC構設置及在職人員情況

  1.機構:根據編委核定,本單位設個17內設機構:辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股(審批服務股)、信用與網絡交易監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督管理股、綜合執(zhí)法大隊(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)、產品質量安全監(jiān)督管理股、食品安全協調股、食品生產安全監(jiān)督管理股、餐飲服務安全監(jiān)督管理股、藥品和醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股(化妝品監(jiān)督管理股)、特種設備安全監(jiān)察股、計量標準認證認可股、知識產權股、消費者權益保護股(投訴舉報辦公室)、財務股、人事股。同時還下設了10個監(jiān)管所:昭山鎮(zhèn)(籌備)+荷塘市場監(jiān)管所、寶塔+五里堆市場監(jiān)管所、岳塘+霞城市場監(jiān)管所、下攝司+書院路市場監(jiān)管所、建設路+東坪市場監(jiān)管所。

  2.在職人員情況:本部門截止至2021年12月31日,在職職工人數為94人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A算情況

  1.年初預算情況:本年度年初預算總計2020.59萬元。一般公共預算撥款1720.59萬元,納入專戶管理的非稅收入300萬元。按支出分類:基本支出1405.54萬元,業(yè)務性項目支出615.05萬元。包含有:機關運行經費(非稅收入安排支出)300萬元,電動車租賃15.4萬元,協管員信息員專項116.05萬元,監(jiān)管所租賃10萬元,商事制度改革工作經費35萬元,12315工作經費20萬元,雙隨機一公開工作經費20萬元,科普宣教專項費用4萬元,“雙打”專項工作經費10萬元,“四品一械”監(jiān)管工作經費5萬元,“四品一械”(含疫苗)10萬元,質量、物價、鹽業(yè)監(jiān)管工作經費28萬元,食品安全工作經費(含投訴舉報)11.6萬元,執(zhí)法辦案工作經費30萬元。

  2.年中追加和調減預算情況:全年共追加預算173.07萬元。主要有:

  1、冷鏈食品新冠病毒風險監(jiān)測30萬元;

  2、遺屬生活困難補助1.81萬元;

  3、職業(yè)年金單位繳費部分2021年7-12月記實資金24.87萬元;

  4、撫恤金28.42萬元;

  5、省級專項資金66.5萬元;

  6、十三個月工資追加預算3.45萬元;

  7、工傷費用3.02萬;

  8、新冠疫情防控資金5萬元;

  9、真抓實干獎勵10萬元。

  3.全年總預算情況:本年度預算指標下達總計2193.66萬元。一般公共預算撥款1996.66萬元,納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元,結余預算指標97.06萬元。按支出分類:基本支出1525.40萬元,業(yè)務性項目支出595.71萬元。相比于年初預算,調增173.07萬元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風險監(jiān)測經費共35萬元;職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經費61.57萬元;省級及區(qū)財政撥付真抓實干獎勵共76.5萬元。

 。ǘ╊A算執(zhí)行情況

  1.基本支出執(zhí)行情況:基本支出年初預算數為1405.54萬元,執(zhí)行數為1525.40萬元。年中調整的人員經費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務員人員經費增加,系正常調整支出。三公”經費支出因全年嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的'各項措施得到較好控制,“三公”經費支出年終決算數大大低于年初財政預算控制數和上年度的決算數。

  2.業(yè)務性專項執(zhí)行情況:業(yè)務性專項支出年初預算數為615.05萬元,執(zhí)行數為595.71萬元。我局業(yè)務性專項除上級部門臨時交辦任務增加疫情防控和新冠病毒風險監(jiān)測經費預算共35萬元外,其他的嚴格落實國家政策及嚴格按照預算績效管理開展工作,勤儉節(jié)約,大力壓縮非剛性、非重點項目支出,取消低效無效支出。

  3.項目性專項執(zhí)行情況

  無

  三、部門整體支出績效情況

  2021年,我局繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預算,全年支出基本做到了按預算執(zhí)行,既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出、日常公用經費等剛性支出,又圍繞中心,服務大局,具體績效目標完成情況如下:

  1.2021年度我局部門整體支出績效自評分數為93分。

  2.2021年部門具體支出預算各項績效目標完成情況如下:

 、倏冃繕耍汗膭畲蟊妱(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,市場主體增長率不低于5%;完成情況:目標完成12.70%;目標完成率:254%。

 、诳冃繕耍涸趪曳煞ㄒ(guī)規(guī)定的期限內消費申訴舉報辦結率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。

 、劭冃繕耍荷罨淌轮贫雀母,每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%;完成情況:目標完成93.08%;目標完成率:132.97%。

 、芸冃繕耍捍龠M信用體系建設,企業(yè)信用信息抽查率不低于3%;完成情況:目標完成4%;目標完成率:133.33%。

 、菘冃繕耍捍罅S護消費者權益,消費者投訴處理答復率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。

  ⑥績效目標:萬人發(fā)明專利擁有量15.5件。完成情況:目標完成16件;目標完成率:103.23%。

 、呖冃繕耍阂婪▽^(qū)域內特種設備生產、經營、檢驗單位實施執(zhí)法監(jiān)督檢查120次;目標完成126次;目標完成率:105%。

 、嗫冃繕耍洪_展全區(qū)價格收費并查辦案件2件;目標完成3件;目標完成率:150%。

 、峥冃繕耍合嚓P產品質量監(jiān)督抽查計劃40批次;目標完成43批次;目標完成率:107.5%。

  3.我局全年緊扣商事制度改革、規(guī)范市場秩序、嚴守食品安全底線、特種設備安全監(jiān)管、消費維權等工作重點,各項工作取得了一定成績,具體完成情況如下:

 。1)提高政府服務效能,培育發(fā)展市場主體。一是通過多部門的協調聯動,基本實現企業(yè)設立、刻制印章、申領發(fā)票、用工信息登記、銀行預約開戶全流程在線申報,讓數據多跑路,實現企業(yè)開辦“零見面”。二是推動企業(yè)開辦各環(huán)節(jié)“一網通辦”,提升開辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網上辦件比例,今年企業(yè)設立網上辦件比例達91.79%,基本實現企業(yè)開辦時間0.5個工作日。三是著力提質增量,積極培育市場主體。今年市場主體增長率達到12.7%。

  (2)持續(xù)推進信用信息建設。我區(qū)在湖南省市場監(jiān)管領域“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作平臺錄入19個部門檢查執(zhí)法人員402名,制定或接收的抽查任務數51次,已啟動任務數51次,已完成任務數51次,已抽取的檢查人員數125人次,企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數491戶次,已錄入檢查結果的對象數1021次,已公示檢查結果的對象數1021次,企業(yè)年報率為93.08%。

 。3)積極保障消費者權益。已受理咨詢投訴舉報3441件,其中12315平臺投訴1534件,舉報782件,市長熱線1125件,為消費者挽回經濟損失300余萬元,做到了咨詢當場解答100%,在規(guī)定期限內辦結100%,舉報處理后向舉報人反饋100%,做到了消費糾紛件件有著落,事事有回音。

  (4)規(guī)范市場監(jiān)管秩序。重點開展全區(qū)價格收費檢查并查辦案件3件。積極開展打擊和防范傳銷各項工作,共計受理傳銷舉報9起,搗毀取締傳銷窩點9個,遣散涉嫌傳銷人員36人次,通知傳銷人員家屬接走10人,送往救助站1人,發(fā)放宣傳資料200余份,張貼《市市場監(jiān)督管理局聯合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份,摸排出租屋1000余戶。

 。5)嚴守質量安全底線。嚴厲打擊無證生產以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質量不合格等違法行為。加強食品等重點品類質量安全抽檢,其中共抽檢食品846批次,不合格23批次,合格率97.05%。對轄區(qū)內33家在產企業(yè)進行風險分級評定,嚴格把控食品準入關,全年驗收許可11家食品經營單位。本年度我局聯合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次,其中不合格85批次,合格率99.6%。

 。6)強化藥械安全監(jiān)管。結合“年關守護(2021)行動”“新冠肺炎疫情防控專項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專項行動”等多專項整治開展工作,對藥品經營企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%,疫苗接種單位檢查覆蓋面100%,醫(yī)療器械經營企業(yè)檢查覆蓋面達到95%,辦理藥品案件2起,醫(yī)療器械案件3起,化妝品3起,醫(yī)美廣告案件1起,結案9起。全力開展疫苗專項檢查,確保疫苗接種順利進行,對岳塘區(qū)12家接種點疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節(jié)、儲存設備等進行了全面盤查,建立了疫苗監(jiān)管工作的常態(tài)化機制。

 。7)積極開展特種設備檢查。依法共組織實施了移動式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂設施等專項整治檢查特種設備相關企業(yè)126家次,排查隱患105條,組織特種設備專業(yè)委員會成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯合檢查。開展起重機械專項治理,檢查43臺起重機械,責令停用設備19臺,查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓,發(fā)放資料2000余份,組織企業(yè)培訓50余家,培訓人員80余人。

 。8)深化知識產權保護。持續(xù)助力知識產權發(fā)展,2021年有效發(fā)明專利369件,同比增長率為17.14%。2021年每萬人發(fā)明專利擁有量16件,今年引導全區(qū)申報商標546件,注冊301件,截至目前商標總量3960件。通過“知識產權宣傳周”等一系列活動廣泛開展各類知識產權宣傳,共計發(fā)放知識產權宣傳資料3000余份,促進全區(qū)人民知識產權意識不斷增強。

  四、存在的主要問題

  無

  五、改進措施和有關建議

  無

  預算績效評價自評整改報告10

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  項目立項背景根據縣編辦成立機構的'有關文件,XX縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

  項目實施情況根據績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

 。ǘ╉椖靠冃繕擞脩(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

 。ǘ┛冃гu價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

 。ㄈ┳C據收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

 。ㄋ模┛冃гu價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。

  (五)本次績效評價的局限性

  三、績效分析及評價結論

  (一)績效分析

  投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

  過程按月及工作進度:產出指導協調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。

  指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。

  績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

 。ǘ┰u價結論

  評分結果自評滿分:主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

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